1、拟定年度内审工作计划,制定具体内部审计方案,并,组织监督落地执行,汇总审计问题,形成审计报告;
2、组织协调集团各部室及子公司配合专项审计工作,监督、跟进被审计单位的整改情况;
3、配合驻场律师审核、制订标准合同文本,协助各业务部门建立标准合同文本体系;
4、负责合同管理日常监督、年度清查工作;
5、负责风险防控相关制度修订,并组织培训。
6、收集、整理、保管内部审计档案、合同档案;
7、完成成上级交办的其他工作任务。
【任职要求】
1、审计、财务、经济、法律和管理等相关专业;
2、本科及以上学历;
3、年龄30岁以下;
4、工作经验不限;
5、熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件。